出口免稅不退稅,出口免稅與上述含義相同。出口不退稅是指適用這個政策的出口貨物因在前一道生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)或進口環(huán)節(jié)是免稅的,因此,出口時該貨物本身就不含稅,也無須退稅。出口免稅有一般貿(mào)易出口免稅、來料加工貿(mào)易免稅和間接出口免稅三種情況。出口不免稅也不退稅,出口不免稅是指對國家限制或禁止出口的某些貨物的出口環(huán)節(jié)視同內(nèi)銷環(huán)節(jié),照常征收,出口不退稅是指對這些貨物出口不退還出口前其所負擔的稅款,出口退稅率為零適用這一政策。出口退稅只是影響出口商品競爭力并進而影響出口的因素之一。上海小規(guī)模納稅人出口退稅條件
出口貨物退(免)稅的企業(yè)范圍:在我國現(xiàn)行享受出口貨物退(免)稅的企業(yè)主要有:一是經(jīng)國家商務主管部門及其授權單位備案登記后賦予出口經(jīng)營資格的外貿(mào)企業(yè);二是經(jīng)國家商務主管部門及其授權單位備案登記后賦予出口經(jīng)營資格的自營生產(chǎn)型企業(yè)和生產(chǎn)型集團;三是外商投資企業(yè);四是委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的企業(yè),包括委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的有進口權的外貿(mào)企業(yè)和委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的無進口經(jīng)營權的內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè);五是特準退(免)稅企業(yè)。大灣區(qū)物流出口退稅按照什么出口免稅是指對貨物在出口環(huán)節(jié)不征增值稅、消費稅。
出口貨物退稅率為零和出口免稅同樣是企業(yè)商品出口以后得不到退稅款,但是二者之間存在著很大的區(qū)別,出口免稅主要適用于生產(chǎn)企業(yè)的小規(guī)模納稅人自營出口貨物、來料加工貨物、間接出口貨物和一些特定的商品如油畫等。即企業(yè)首先應將出口收入計入主營業(yè)務收入,不計算應收的退稅款,因為出口免稅,應將該出口商品耗用國內(nèi)采購材料的進項稅額進行進項轉出,計入主營業(yè)務成本。如果該企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè),除了有出口免稅收入之外,還有出口退稅收入、內(nèi)銷收入等,需按一定的比例將出口免稅耗用的國內(nèi)采購材料的進項稅額計算并轉出。
外貿(mào)企業(yè)出口貨物應退增值稅稅額的依據(jù)及計算方法:(1)對出口貨物單獨設立庫存帳和銷售帳記載的,應依據(jù)購進出口貨物的增值稅適用發(fā)票所列明的進項金額;對庫存和銷售均采用加權平均價核算的,可按適用不同退稅率的貨物分別確定:退稅依據(jù)=出口貨物數(shù)量*加權平均進價。應退稅額=增值稅適用發(fā)票所列進項金額×退稅率或征收率(從一般納稅人購進出口貨物為退稅率,從小規(guī)模納稅人購進出口貨物為征收率);(2)對出口企業(yè)委托生產(chǎn)企業(yè)加工收回后報關出口的,退稅依據(jù)為購買加工貨物的原材料、支付加工貨物的工繳費等適用發(fā)票所列明的進項金額。出口退稅條件:必須是已收匯并經(jīng)核銷的貨物。
世界上有很多國家實行間接稅制度,雖然其具體的間接稅政策各不相同,但就間接稅制度中對出口貨物實行“零稅率”而言,各國都是一致的。為奉行出口貨物間接稅的“零稅率”原則,有的國家實行免稅制度,有的國家實行退稅制度,有的國家則退、免稅制度同時并行,其目的都是對出口貨物退還或免征間接稅,以使企業(yè)的出口產(chǎn)品能以不含間接的價格參與國際市場的競爭。出口貨物退(免)稅政策與各國的征稅制度是密切相關的,脫離了征稅制度,出口貨物退(免)稅便將失去具體的依據(jù)。出口退稅可以使出口貨物的整體稅負歸零,有效避免國際雙重課稅。高新技術出口退稅條件
出口退稅條件有:必須是增值稅、消費稅征收范圍內(nèi)的貨物。上海小規(guī)模納稅人出口退稅條件
出口退稅率指出口產(chǎn)品應退稅額與計算退稅的價格比例。它反映出口產(chǎn)品在國內(nèi)已納的稅收負擔。我國現(xiàn)行出口產(chǎn)品的退稅中,由于出口產(chǎn)品所屬的稅種和實際稅負不同,分別運用以下六種不同的退稅率計算退稅:一是產(chǎn)品稅的稅率;二是核定的產(chǎn)品稅的綜合退稅率;三是增值稅的稅率;四是核定的增值稅退稅率;五是核定的營業(yè)稅的綜合退稅率;六是特別消費稅的單位退稅額。退稅率是計算出口產(chǎn)品退稅額的關鍵,如出口企業(yè)將適用不同退稅率的出口產(chǎn)品放在一起申報退稅,一律按從低退稅率計算退稅。上海小規(guī)模納稅人出口退稅條件
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